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Governance

컴플라이언스

컴플라이언스 체계

컴플라이언스 추진 조직

SK D&D는 법령을 엄격히 준수하여 기업윤리를 실현하고, 업무 수행의 투명성과 공정성 확보를 위해 이사회 산하의 감사위원회, 준법지원인 및 준법지원조직(법무 Part)을 운영하고 있습니다.

감사위원회는 회사의 회계와 재무 감사 뿐만 아니라 이사와 경영진의 직무집행의 적법성 및 타당성을 강화하기 위해 상법상의 규제 대응을 지원합니다. 준법지원인은 경영 활동 및 사업 운영에서 발생가능한 전반적인 법적 위험을 수시로 점검하고 준법통제 기준의 준수 여부에 대한 검토 의견을 이사회에 보고합니다. 준법지원인 지원조직인 법무 Part는 내부 프로세스 점검을 통한 컴플라이언스 업무 전반을 지원하며, 사업/투자 관련 리스크 관리, 계열사간 거래 검토, 지배구조 개선 등의 역할을 수행합니다.

컴플라이언스 추진 조직 및 준법지원인 역할

2023 준법통제기준 준수 여부 점검 활동

점검 요인점검 내용
준법 리스크 관리회사 경영 활동 전반에 대한 준법 점검 - 신규/On-going PJT, 공정거래, 부정청탁 금지 등
컴플라이언스 (공정거래)
  1. 협력사 정기 Compliance Survey 실시 - 구매 관련 협력사 임직원의 윤리경영 위반 여부 점검
  1. 협력사 리스크 모니터링* - 계약이행평가 시 비윤리행위, 계약이행 수준 등 점검
  1. 내부심의위원회의 공급업체 의무 및 관련법 위반사항 심의 - 제재 대상 행위 발견 시 제재조치 결정 및 이행
컴플라이언스 (윤리경영)
  1. 윤리경영 실천 활동 점검 - 윤리경영 실천 Survey 진행 및 2024년 활동 계획에 설문 결과 반영
  1. 내부감사 - 안전보건 이행실태 점검, 자회사 관리체계 점검, 윤리제보 접수 처리 등
  1. 자금관리 점검 - 자금관리 프로세스 및 자정시스템 자율 점검
  • *협력사 컴플라이언스 리스크 모니터링 시스템의 경우 2023년에 새로 도입됨

내부회계관리제도

SK D&D는 재무정보 공시와 관련된 법률 준수를 통해 재무제표의 신뢰성을 강화하기 위해 내부회계관리규정을 제정하고, 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 내부회계관리자는 회계 또는 내부통제 전문성을 갖춘 상근 임원으로 지정되었으며, 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 총괄하고 제도의 효과성을 점검하여 이사회 및 감사위원회에 보고합니다. 감사위원회는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고하고, 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영 책임을 지며 주주총회, 이사회, 감사위원회에 결과를 보고하고 있습니다. 세부 규정 및 운영 결과는 전자공시시스템(DART)과 홈페이지에서 사업보고서와 내부회계관리제도 보고서를 통해 공시하고 있습니다.

2023 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과*

구분평가 항목 수발견 사항조치 건수
거래수준 통제21800
전사수준 통제4200
전산일반 통제6300
  • *2023년 11월 21일 기준

공정거래

공정거래 4대 가이드라인

SK D&D는 협력사와의 합리적이며 공정한 거래관행을 구축하기 위해 공정거래위원회에서 권장한 공정거래 4대 가이드라인을 도입하여 실행하고 있습니다. 공정거래 4대 가이드라인은 내부심의위원회 설치 및 운영, 계약 체결, 서면발급 및 보존, 협력사 선정 및 운용으로 구성됩니다. SK D&D는 법무 Part를 통해 4대 가이드라인을 준수하여 공정한 협력사 선정 및 계약을 이행하고, 공정거래 관련 법규 준수 여부를 자율적으로 모니터링하여 협력사와의 불공정거래를 사전에 예방하기 위해 노력하고 있습니다.

공정거래 4대 가이드라인

내부심의위원회 설치 및 운영에 관한 가이드라인바람직한 계약 체결 가이드라인바람직한 서면발급 및 보존에 관한 가이드라인협력사 선정 및 운용에 관한 가이드라인
공정한 거래질서 확립에 이바지하고 협력사와 신뢰를 바탕으로 상생협력 체계 구축하도급법 등 관련 법률 위반 최소화, 합리적이고 공정한 거래관행 구축하도급법상 서면발급 관련사항 인식 제고, 공정한 하도급 거래질서 구축협력사 선정 및 협력사 풀 운용에 대한 자율성, 투명성 및 공정성 확보

공정거래 강화 활동

공정거래 컴플라이언스 관리

SK D&D는 불공정거래 행위를 예방하고 내부 준법시스템을 확립하기 위해, 매년 공정거래 관련 준법통제 기준 준수여부를 점검하고 있습니다. 담당자 인터뷰, 유형별 계약 점검, 법무 검토 등을 통해 도출된 개선 과제는 각 유관 부서와 함께 이행하여 개선하고 있습니다. 더불어, 사업지원 분야 계약금액 증액 이슈에 대한 사전 점검과 신규 사업 관련 법률 지원 등을 통해 공정거래 컴플라이언스를 지속적으로 관리하고 있습니다. 이처럼 적극적인 공정거래 리스크 관리 활동을 실천한 결과, 최근 3년간 공정거래 관련 법률 위반이나 그로 인한 금전적 제재가 단 한 건도 발생하지 않았습니다.

SK D&D는 ESG 경영에 대한 사회적 요구가 증가함에 따라 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 도입을 목표로 관련 법령 검토 및 리스크 요인 분석, 관련 내부 운영규정, 교육체계 등을 정비하여 향후 시범 운영용 내부 모니터링 프로그램을 설계할 계획을 갖고 있습니다.

공정거래 위반 및 제재 현황
구분단위202120222023
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정거래 행위로 인한 위반 건수000
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정거래 행위로 인한 벌금백만 원000
법률 및 규정 위반 금전적 제재 건수000

공정거래 교육

SK D&D는 매년 구매담당 부서 뿐만 아니라 전 구성원을 대상으로 공정거래 교육을 실시하여, 조직 내 공정거래 자율준수 문화를 정착하기 위해 앞장서고 있습니다. 2023년에는 구성원의 공정거래 의식 수준 제고를 위해 모든 구성원을 대상으로 공급망 ESG 관리, 공정거래 및 법 준수 등과 관련된 교육을 실시하였습니다.

공정거래 교육 성과
대상내용총 교육시간인당 교육시간
전 구성원공급망 ESG 관리(반부패, 공정거래, 컴플라이언스 등)258.751.0